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荆州市中医医院2025年部门预算

发布时间:2025-02-10 来源:荆州市中医院


荆州市中医医院

2025年预算公开

 

 

 

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门(单位)主要职责

1.贯彻落实新时代我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗救治、疾病预防、康复、干部保健、健康检查、健康教育等医疗服务和公共卫生服务。

3.承担重大活动医疗保障任务,承担重大突发公共卫生事件的医疗救治。

4.承担院校医学教育、中医住院医师规范化培训、全科医师规范化培训和继续医学教育,指导全市各医疗机构中医药和中西医结合业务建设,提升中医医学人才能力素质和工作水平。

5.开展医学相关科学技术研究工作,推动科技成果转化,促进中医药产业发展。

6.开展对外医学科技交流和国际合作。

7.牵头创建中医省级区域医疗中心和中心城区医联体,积极建设“宜荆州”都市圈中医药传承创新中心和中西医结合旗舰医院,开展医养结合,促进中医药事业的发展。

8.加强中医药文化建设,满足广大人民群众对中医药文化的需求,提高民众健康素养。

9.承担援疆援藏援外、对口支援、中医中药中国行等健康帮扶工作任务。

10.承担上级党委和政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

荆州市中医医院有1个独立核算的预算编制单位,无单位未独立核算。其中:

公益二类事业单位1个,为:荆州市中医医院。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年本年收入66899.05万元,比上年增加1265.42万元,增加2%,主要原因是业务收入自然增长。其中:一般公共预算拨款收入459.52万元,比上年减少281.78万元,减少38%;事业收入60000万元,比上年增加1227.97万元,增加2%;其他收入6439.53万元,比上年增加319.23万元,增加5%

2.预算支出情况:2025年本年支出67072.79万元,比上年增加1062.18万元,增加2%。主要原因是业务支出自然增长。其中:卫生健康支出67072.79万元,,比上年增加3851.18万元,增加6%

支出增加的主要原因:

1)2025年基本支出比上年减少6801.74万元,减少23.51%,主要原因是聘用人员支出由基本支出调整到项目支出。

22025年项目支出比上年增加7863.92万元,增加21.21%,主要原因是聘用人员支出由基本支出调整到项目支出

四、机关运行经费安排情况

暂无数据

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年三公经费财政拨款预算8.00万元,和上年相比没有变化,

其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年增加0.00万元,主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费5.00万元,和上年相比没有变化,主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车购置及运行维护费3万元,和上年相比没有变化,主要原因是与上年保持一致。

其中:

公务用车购置0万元,比上年增加0.00万元,主要原因是与上年保持一致。

公务用车运行维护费3.00万元,和上年相比没有变化,主要原因是与上年保持一致。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2025年荆州市中医医院编制政府采购预算3367.39万元,比上年度减少9839.79万元,减少74.50%,主要原因是工程建设项目减少。其中:政府采购预2988.39万元,比上年度减少1913.18万元,减少39.03%,主要原因是新购医疗设备减少;工程政府采购预379.00万元,比上年度减少7926.61万元,减少(增加)95.43%,主要原因是工程建设项目减少

2025年,面向中小企业采购预算1873.19万元,其中面向小微企业采购预算1350.22万元。

七、国有资产占用情况

2025年荆州市中医医院占有房屋面51533.48平方米。其中:办公用房面积4203.5平方米,业务用房面积46024.68平方米,其他用房面积1305.3平方米,50万元以上的通用设备2台,100万元以上的设备数量39台。有公8辆。

八、重点项目预算绩效情况

1.“购买药品耗材”项目主要内容是购买医院运行所需的药品、耗材。

项目绩效年度目标:该项目的实施保障医院的药品供应、满足患者用药需求。通过提供优质的药品和医疗服务,提升医院的整体医疗水平和服务质量。加强与药品供应商的合作与交流,共同推动医药行业的健康发展和创新。

数量指标:购置品目种类≥4类。

质量指标:质量合格率=100%。

时效指标:采购按计划完成率=100%

成本指标:2025年购置成本≤221164900.00元。

社会效益指标:药品使用者投诉率≤10%。

服务对象满意度:患者满意度≥90%。

2.“医疗设备购置”项目主要内容是医疗设备购置。

项目绩效年度目标:完成100件医学设备购置以及装机验收等工作,在购置完成后正常投入使用。

数量指标:设备购置数量≥50台。

质量指标:设备质量合格率=100%。

时效指标:购置按计划完成率≥80%。

成本指标:2025年支付设备购置金额14600000.00元。

社会效益指标:设备利用率≥99%。

服务对象满意度:患者满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

.空表的

2025年无一般公共预算基本支出,无政府性基金算支出,无国有资本经营预算支出,无借政府债务的情况,与上年对比无增减变化情况。

.其他情况的

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指保障位运行使用一般公共款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括公及印刷邮电费、差旅、会议费、福利、日常用材料及一般设备购公用房水电费公用房取暖公用房物管理、公运行维护费以及其他用。

2.“三公”经费:指使用一般公共款安排的因公出国()、公车购置及运行维护费和公接待。其中,因公出国()用反映位公出国()的国、国外城市交通、住宿、伙食、培训费、公杂费等支出;公车购置及运行维护费位公车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照)、燃料过桥过、保险费、安全用等支出;公接待反映位按定开支的接待(含外接待用。

3.政府采:是指各国家机关、事业单位和组织,使用政性金采依法制定的集中采以内的或者采额标准以上的物、工程和服的行。政府采指具体的采购过程,而且是采政策、采程序、采购过程及采管理的称,是一种共采管理的制度,是一种政府行

4.()收入:指从同级财政部取得的金。

5.其他收入:指除上述款收入”以外任安排的金。

6.基本支出:指保障机构正常运、完成日常工作任生的人支出和公用支出。

7.目支出:指在基本支出之外完成特定行政任和事业发展目生的支出。